江山农村合作银行内审监察部从2008年开始开展审计简报工作,坚持向衢州市办、行内各支行、部室发表审计简报,以达到提升审计成果转化能力的良好效果。今年上半年内审监察部共发表了一、二季度的审计简报。简报对各项审计如客户经理贷款发放合规、合法性、银行承兑汇票管理专项审计、2011年各项经营考核指标、2011年联络员手续费核算情况、监控中心检查、员工违规线索排查及2012年1、2季度丰收贷记卡检查辅导审计过程中发现的主要问题进行了通报。同时,对相关责任人进行的责任追究和经济处罚也进行了通报,通报的问题从会计、信贷、安防三方面进行归纳,处罚金额也按对象所属的部门、支行进行了统计。同时,简报还对审计中发现的问题提出了审计建议,总结推广了辖内内控、合规工作先进经验和做法,提出了如何更好地开展审计工作的想法和建议,并明确了审计的发展方向和下一步工作重点。
我行认为应了解各项业务的重点风险,对发现的风险从全行的角度提出建议。审计工作必须紧紧围绕方针政策,法律法规、行规行约的贯彻执行情况;业务经营指标及各项业务活动的真实性、合规合法性、风险性情况;内控机制执行情况等重点来开展。因此既要熟悉相关法律法规也要了解每项业务的风险点,只有这样才能做好审计工作。审计发现的问题是个别的,表现形式也各有不同,审计对产生问题的原因及可能产生的后果分析不仅要从制度规定、经营机制等方面找原因,更要挖掘出隐藏在问题表象后面的经营管理“盲区”。抓好审计分析,为提出合理的审计意见和建议打下良好的基础。(江山合行 庞颖姗)